1
収支計算書
(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
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勘定科目
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決算額
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| 1
基本財産運用収入 |
106,881,732 |
| 2
雑収入 |
0 |
| 3
基本財産収入 |
3,000,000 |
| 4
協賛金収入 |
276,423,750 |
| 5
投資有価証券売却益 |
0 |
| 6
固定資産等処分収入 |
0 |
| 当期収入合計(A) |
386,305,482 |
| 前期繰越収支差額 |
154,225,313 |
| 収入合計(B) |
540,530,795 |
|
勘定科目 |
決算額 |
| 1
管理費 |
28,947,773 |
| 2
固定資産取得支出 |
0 |
| 3
敷金・保証金支出 |
0 |
| 4
繰入金支出 |
199,723,750 |
| 5
基本財産組入 |
3,000,000 |
| 6
投資有価証券売却損 |
0 |
| 7
固定資産除・売却損 |
0 |
| 8
積立金支出 |
106,700,000 |
| 9
為替差損 |
1,523,619 |
| 当期支出合計(C) |
339,895,142 |
| 当期収支差額(A)-(C) |
46,410,340 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) |
200,635,653 |

2 正味財産増減計算書
(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
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科目 |
金額 |
I.増加の部
1.資産増加額
基本財産増加額
積立金増加額
敷金増加額
什器備品等
電話加入権
|
3,000,000
-62,220,000
0
208,588
0
|
増加額合計
II.減少の部
1.負債増加額
当期収支差額
|
-59,011,412
125,573,017
|
減少額合計
当期正味財産増加額
前期繰越正味財産額
|
125,573,017
-184,793,017
1,982,922,090 |
| 期末正味財産合計額 |
1,798,129,073 |

3 貸借対照表
(平成17年3月31日現在)
(1)資産の部
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科目 |
金額 |
|
|
243,767,981
851,719 |
流動資産合計
2.固定資産 |
|
|
(1)基本財産
(2)積立金
(3)その他の固定資産 |
|
244,619,700
1,476,000,000
106,700,000
5,237,039
|
| 固定資産合計 |
1,587,937,039 |
|
資産合計 |
1,832,556,739 |
(2)負債の部
|
科目 |
金額 |
|
|
32,500,000
1,927,666 |
|
2.固定負債
|
0 |
|
負債合計 |
34,427,666 |
(3)正味財産の部
|
科目 |
金額 |
| 正味財産 |
|
| |
|
|
(うち基本金) |
| |
|
|
(うち当期正味財産増加額) |
|
1,798,129,073
1,476,000,000
-184,793,017 |
| 負債及び正味財産合計 |
1,832,556,739
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4 財産目録
(平成17年3月31日現在)
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勘定科目
|
金額 |
I.流動資産
1.現金預金
2.その他の流動資産 |
243,767,981
851,719 |
II.固定資産
1.基本財産
2.積立金
3.その他の固定資産 |
1,476,000,000
106,700,000
5,237,039 |
| 資産合計 |
1,832,556,739 |
| I.流動負債
|
|
前受金
預り金
負債合計 |
32,500,000
1,927,666
34,427,666 |
| 正味財産 |
1,798,129,073 |
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