1
収支計算書
(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
| 勘定科目 |
決算額 |
|
1 基本財産運用収入
|
109,560,064 |
|
2 雑収入
|
0 |
|
3 基本財産収入
|
3,000,000 |
|
4 協賛金収入
|
0 |
|
5 投資有価証券売却益
|
7,248,000 |
|
6 固定資産等処分収入
|
0 |
|
当期収入合計(A)
|
119,808,064 |
|
前期繰越収支差額
|
81,200,106 |
|
収入合計(B)
|
201,008,170 |
| 勘定科目 |
決算額 |
| 1
管理費 |
23,201,269 |
| 2
固定資産取得支出 |
208,588 |
| 3
敷金・保証金支出 |
0 |
| 4
繰入金支出 |
20,000,000 |
| 5
基本財産組入 |
3,000,000 |
| 6
投資有価証券売却損 |
0 |
| 7
固定資産除・売却損 |
0 |
| 8
積立金支出 |
0 |
| 9
為替差損 |
373,000 |
| 当期支出合計(C) |
46,782,857 |
| 当期収支差額(A)-(C) |
73,025,207 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) |
154,225,313 |

2 正味財産増減計算書
(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
|
科目 |
金額 |
I.増加の部
1.資産増加額
基本財産増加額
積立金増加額
敷金増加額
什器備品等
電話加入権
|
3,000,000
0
0
208,588
0
|
増加額合計
II.減少の部
1.負債増加額
当期収支差額
|
3,208,588
-189,579,881
|
減少額合計
当期正味財産増加額
前期繰越正味財産額
|
-189,579,881
192,788,469
1,790,133,621 |
| 期末正味財産合計額 |
1,982,922,090 |

3 貸借対照表
(平成16年3月31日現在)
(1)資産の部
|
科目 |
金額 |
|
|
338,286,776
25,746,934 |
流動資産合計
2.固定資産 |
|
|
(1)基本財産
(2)積立金
(3)その他の固定資産 |
|
364,033,710
1,473,000,000
168,920,000
5,237,039
|
| 固定資産合計 |
1,647,157,039 |
|
資産合計 |
2,011,190,749 |
(2)負債の部
|
科目 |
金額 |
|
1.流動負債 |
28,268,659 |
| 2.固定負債
|
0 |
|
負債合計 |
28,268,659 |
(3)正味財産の部
|
科目 |
金額 |
| 正味財産 |
|
| |
|
|
(うち基本金) |
| |
|
|
(うち当期正味財産増加額) |
|
1,982,922,090
1,473,000,000
192,788,469 |
| 負債及び正味財産合計 |
2,011,190,749 |

4 財産目録
(平成16年3月31日現在)
|
勘定科目
|
金額 |
I.流動資産
1.現金預金
2.その他の流動資産 |
338,286,776
25,746,934 |
II.固定資産
1.基本財産
2.積立金
3.その他の固定資産 |
1,473,000,000
168,920,000
5,237,039 |
| 資産合計 |
2,011,190,749 |
| I.流動負債
|
28,268,659 |
| 負債合計 |
28,268,659 |
| 正味財産 |
1,982,922,090 |
|