1
収支計算書
(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)
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勘定科目 |
決算額 |
|
1 基本財産運用収入 |
64,666,831 |
| 2
事業収入 |
853,618,482 |
| 3
雑収入 |
5,207,631 |
| 4
基本財産収入 |
3,000,000 |
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5 協賛金収入 |
0 |
|
6 投資有価証券売却益 |
2,217,419 |
| 7
繰入金収入 |
20,000,000 |
| 8
固定資産等処分収入 |
0 |
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当期収入合計(A) |
948,710,363 |
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前期繰越収支差額 |
120,466,003 |
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収入合計(B) |
1,069,176,366 |
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勘定科目 |
決算額 |
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1 管理費 |
61,627,854 |
| 2
事業費 |
829,237,063 |
| 3
固定資産取得支出 |
278,040 |
| 4
敷金・保証金支出 |
0 |
|
5 繰入金支出 |
20,000,000 |
|
6 基本財産組入 |
3,000,000 |
| 7
投資有価証券売却損 |
8,848,239 |
| 8
固定資産除・売却損 |
0 |
| 9
積立金支出 |
0 |
|
当期支出合計(C) |
922,991,196 |
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当期収支差額(A)-(C) |
25,719,167 |
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次期繰越収支差額(B)-(C) |
146,185,170 |

2 正味財産増減計算書
(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)
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科目 |
金額 |
I.増加の部
1.資産増加額
基本財産増加額
積立金増加額
敷金増加額
什器備品等
電話加入権
|
3,000,000
0
0
278,040
0
|
増加額合計
II.減少の部
1.負債増加額
当期収支差額
|
3,278,040
-25,719,167
|
減少額合計
当期正味財産増加額
前期繰越正味財産額
|
-25,719,167
28,997,207
1,761,136,414 |
| 期末正味財産合計額 |
1,790,133,621 |

3 貸借対照表
(平成15年3月31日現在)
(1)資産の部
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科目 |
金額 |
|
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153,215,193
17,089,277 |
流動資産合計
2.固定資産 |
|
|
(1)基本財産
(2)積立金
(3)その他の固定資産 |
|
170,304,470
1,470,000,000
168,920,000
5,028,451
|
|
固定資産合計 |
1,643,948,451 |
|
資産合計 |
1,814,252,921 |
(2)負債の部
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科目 |
金額 |
|
1.流動負債 |
24,119,300 |
|
2.固定負債
|
0 |
|
負債合計 |
24,119,300 |
(3)正味財産の部
|
科目 |
金額 |
| 正味財産 |
|
| |
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|
(うち基本金) |
| |
|
|
(うち当期正味財産増加額) |
|
1,790,133,621
1,470,000,000
28,997,207 |
| 負債及び正味財産合計 |
1,814,252,921 |

4 財産目録
(平成15年3月31日現在)
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勘定科目
|
金額 |
I.流動資産
1.現金預金
2.その他の流動資産 |
153,215,193
17,089,277 |
II.固定資産
1.基本財産
2.積立金
3.その他の固定資産 |
1,470,000,000
168,920,000
5,028,451 |
|
資産合計 |
1,814,252,921 |
| I.流動負債
|
24,119,300 |
| 負債合計 |
24,119,300 |
| 正味財産 |
1,790,133,621 |
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